岗位职责:
1、协助建立建全、完善公司有关内部控制、内部审计相关的规章制度及工作流程,保证内控及内审工作规范有序进行;
2、配合集团对各业务版块公司进行常规的综合审计和专项审计工作,以合理确保各机构的财务数据、内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反馈和评价,对发现的问题提出合理的整改意见,包括内控审计、财务审计、合同审计、离任审计及各项专项审计等工作;
4、协助公司其他部门开展与内部审计有关的工作;
5、完成上级临时安排的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等财务相关专业;
2、一年以上审计相关工作经验或具有会计师职称有先考虑;
3、熟练使用word、excel等办公软件及相关财务软件;
4、此岗位厦门、龙岩两地都有招聘,厦门市工作地址:厦门市思明区观音山运营中心11号楼
4、对待工作认真负责,团队意识强,对内审工作有较高的热情,能适应适量的出差。
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